Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Extinderea la nivel internațional: o prezentare pentru potențialii investitori

27 octombrie 2022
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Lumea devine interconectată mai mult decât oricând. Acest lucru aduce cu sine un set de oportunități nu numai pentru marile corporații, ci și pentru întreprinderile mici și mijlocii care își pot extinde afacerile la nivel global. Atunci când este planificată cu atenție, intrarea pe noi piețe poate nu numai să mărească profiturile, dar și să reducă riscurile, facilitând, totodată, dezvoltarea la scară internațională. Cu toate acestea, diferența dintre jurisdicții, specificul pieței, obiceiurile, tradițiile și mediul de afaceri în general evidențiază în mod semnificativ țara care are cel mai mult de oferit, precum și țările care oferă mai puține beneficii anumitor tipuri de afaceri.

Această prezentare generală a fost creată în colaborare cu comunitatea noastră globală de afaceri Accace Circle, oferind informații de bază, dar valoroase din 13 țări.

Formatul online vă va permite să parcurgeți rapid detaliile și să comparați datele cheie care pot fi cruciale pentru dorința dumneavoastră de extindere la nivel internațional.

Descărcați versiunea PDF gratuită a ghidului

În ce constă suportul nostru

Intrarea pe o piață nouă poate fi o acțiune foarte simplă, cu partenerul potrivit alături. Fie că sunteți pe cale să vă extindeți afacerea sau că începeți de la zero în antreprenoriat, echipa noastră de experți locali vă poate ajuta să dezvoltați soluțiile de afaceri potrivite pentru dvs. Suntem specializați în furnizarea de servicii complete de consiliere și de BPO pentru a vă menține agenda fiscală, juridică și corporativă, operațiunile de contabilitate, raportare, salarizare și de resurse umane nu numai eficiente și exacte, dar și conforme 100% cu îndatoririle dvs. locale și cu cerințele regulamentare.


Înființarea unei companii

Cea mai răspândită formă juridică a societăților

Societate cu răspundere limitată

Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Turcia

Societate privată cu răspundere limitată și societate publică cu răspundere limitată

Estonia

Companie privată (IKE)

Grecia

Companie privată cu răspundere limitată închisă (la public) (LTD)

Marea Britanie

Timpul de înregistrare

Bosnia și Herțegovina
1 lună

%
Bulgaria
1 zi până la 2 luni

%
Republica Cehă
2-3 săptămâni

%
Estonia
5 zile

%
Grecia
5 zile

%
Ungaria
1 la 15 zile

%
Polonia
2-3 săptămâni

%
Maroc
10 zile lucrătoare

%
România
3 zile lucrătoare

%
Serbia
3 la 5 zile lucrătoare

%
Slovacia
2 săptămâni max.

%
Turcia
7 zile

%
Marea Britanie
3-5 ore

%

Taxa de înregistrare

Bosnia și Herțegovina
EUR 1

%
Bulgaria
cca EUR 51

%
Republica Cehă
EUR 800

%
Estonia
EUR 200-265 

%
Grecia
EUR 800

%
Ungaria
0 *

%
Polonia
PLN 600 (EUR 123.5)

%
Maroc
0 **

%
România
RON 1 (EUR 0.20) min. cap.

%
Serbia
EUR 51 (RSD 6,000)

%
Slovacia
EUR 150

%
Marea Britanie
GBP 12 (EUR 14 )

%

*Depinde de natura formei juridice a firmei; duty free pentru SRL

**Depinde de structura companiei și a parteneriatului

Nu sunt specificate costuri pentru Turcia


Taxe și impozite

Valorile impozitului pe venitul companiilor

Bulgaria

Taxă standard
10%

%

Republica Cehă

Taxă standard
19%

%
Taxă redusă
5%*

%

*Pentru anumite profituri ale fondurilor de investiții

0% pentru fondurile de pensii

Estonia

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
14%**

%

**Aplicat automat asupra distribuției profitului, care este egală sau mai mică decât media profiturilor distribuite din ultimii 3 ani calendaristici, pentru care compania a plătit impozit pe venit

Bosnia și Herțegovina

Taxă standard
10%

%

Grecia

Taxă standard
22%

%

Ungaria

Taxă standard
9%

%

Polonia

Taxă standard
19%

%
Taxă redusă
9%***

%

***For small taxpayers

Maroc

Taxă standard
15-32% ****

%

****12.5% on net income below MAD 300,000; 20% for net income between MAD 300,000 and MAD 1,000,000; 28.25% for net income between MAD 1,000,001 and MAD 100,000,000; 32% for net income above MAD 100,000,000

Republica Srpska

Taxă standard
10%

%

România

Taxă standard
16%

%
Taxă redusă
5%*****

%

****Pe veniturile companiilor de jocuri de noroc și cluburilor de noapte sau 16% din profitul impozabil, în funcție de care este mai mare

Serbia

Taxă standard
15%

%

Slovacia

Taxă standard
21%

%
Taxă redusă
15%******

%

*****Pe veniturile anuale impozabile sub 49,790 EUR

Turcia

Taxă standard
25%

%

Marea Britanie

Taxă standard
25%

%
Taxă redusă
19%*******

%

******Pe profitul de peste  50,000 GBP dar care se află sub 250,000 GBP

Perioada taxelor

An calendaristic

Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Polonia, Muntenegru

An calendaristic sau fiscal

Republica Cehă, Ungaria, România, Serbia, Slovacia, Turcia

An fiscal

Marea Britanie

Lună calendaristică

Estonia

Valorile TVA

Bulgaria

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
9%

%

0% pentru exportul de bunuri și servicii

Republica Cehă

Taxă standard
21%

%
Taxă redusă
10% -15%

%

Estonia

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
5% -9%

%

0% on the export of goods and services

Bosnia și Herțegovina

Taxă standard
17%

%

0% pentru exportul de bunuri și servicii

Grecia

Taxă standard
24%

%
Taxă redusă
6% -13%

%

Ungaria

Taxă standard
27%

%
Taxă redusă
5% -18%

%

Polonia

Taxă standard
23%

%
Taxă redusă
5% – 8%

%

0% rate on exemptions

Maroc

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
7% – 10% – 14%

%

Republica Srpska

Taxă standard
17%

%

0% pentru exportul de bunuri și servicii

România

Taxă standard
19%

%
Taxă redusă
5% – 9%

%

Serbia

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
10%

%

Slovacia

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
5% or 10%

%

0% pentru exportul de bunuri și servicii

Turcia

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
1% or 10%

%

Marea Britanie

Taxă standard
20%

%
Taxă redusă
10%

%

0% pentru bunuri specifice


Dreptul muncii și ocuparea forței de muncă

Valorile impozitului pe venitul personal

Bulgaria

Taxă standard
10%

%
Taxă redusă
1% *

%

* On income acquired in a seafarer capacity

Republica Cehă

Taxă standard
23%

%
Taxă redusă
15%

%

15% din venitul anual până la 1,867,728 CZK (în 2022), 23% din venitul anual peste 1,867,728 CZK (în 2022)

Estonia

Taxă standard
20%

%

Bosnia și Herțegovina

Taxă standard
10%

%

Grecia

Taxă standard
9-44%

%

Based on income

Ungaria

Taxă standard
15%

%

Polonia

Taxă standard
12-32%

%

Bazat pe venit

Maroc

Taxă standard
10-38%

%

Bazat pe venit

Republica Srpska

Taxă standard
8-13%

%

8% on annual income related to employment contract, 10% annual on annual income related to independent business activities and 13% on annual income property and property rights, capital gain income and income from foreign source

România

Taxă standard
10%

%

Serbia

Taxă standard
10-20%

%

Bazat pe tipul de venit

Slovacia

Taxă standard
25%

%
Taxă redusă
19%

%

19% pe venitul anual taxabil sub 38,553.01 EUR , 25% pe venitul anual taxabil ce depășește 38,553.01 EUR

Turcia

Taxă standard
15-40%

%

Bazat pe venit

Marea Britanie

Taxă standard
20-45% **

%

** 0% pentru venitul anual sub 12.570 GPB; 20% pentru veniturile anuale cuprinse între 12.570 GBP – 50.270 GBP; 40% pentru veniturile anuale cuprinse între 50.270 GBP – 150.000 GBP; 45% pentru venitul anual peste 150.000 GBP

Contribuțiile de asigurări sociale

Bulgaria

Plătit de angajator
14.12%

%
Plătit de angajat
10.58%

%

Republica Cehă

Plătit de angajator
24.8%

%
Plătit de angajat
6.5%

%

Estonia

Plătit de angajator*
33%

%
Plătit de angajat
1.6%

%

* În plus, contribuția de asigurare pentru șomaj de 0,8% este plătită de către angajator

Bosnia și Herțegovina

Plătit de angajator
6%

%
Plătit de angajat
17%

%

Grecia

Plătit de angajator
22.29%

%
Plătit de angajat
13.87%

%

Ungaria

Plătit de angajator
13%

%
Plătit de angajat
18.5%

%

Polonia

Plătit de angajator**
19.48 – 22.14%

%
Plătit de angajat
13.71%

%

**Asigurarea de accident variază în funcție de sectorul de activitate

Maroc

Plătit de angajator
21.09%

%
Plătit de angajat
6.74%

%

Republica Srpska

Plătit de angajator
18.5%

%

România

Plătit de angajat
25%

%

Serbia

Plătit de angajator***
11%

%
Plătit de angajat
14%

%

*** In addition, 0.75% unemployment insurance contribution is paid by the employer

Slovacia

Plătit de angajator
25.2%

%
Plătit de angajat
9.4%

%

Turcia

Plătit de angajator
22.5%

%
Plătit de angajat
15%

%

Marea Britanie

Plătit de angajator****
13.08%

%

****pe venit până la 9,100 GBP într-un an fiscal

Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate

Bulgaria

Plătit de angajator
4.8%

%
Plătit de angajat
3.2%

%

Republica Cehă

Plătit de angajator
9%

%
Plătit de angajat
4.5%

%

Estonia

Included in the social security contributions

Bosnia și Herțegovina

Plătit de angajator
4%

%
Plătit de angajat
12.5%

%

Grecia

Inclus în contribuția la asigurarea socială

Ungaria

Inclus în contribuția la asigurarea socială

Polonia

Plătit de angajat
9%

%

Maroc

Inclus în contribuția la asigurarea socială

Republica Srpska

Plătit de angajat
10.5%

%

România

Plătit de angajat
10%

%

Serbia

Plătit de angajator
5.15%

%
Plătit de angajat
5.15%

%

Slovacia

Plătit de angajator
10%

%
Plătit de angajat
4%

%

Turcia

Inclus în contribuția la asigurarea socială

Marea Britanie

Inclus în cota de asigurări sociale

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Gestionam toate nevoile companiei tale sub o singura umbrela

Menține-ți afacerea la un nivel înalt de calitate și eficientă cu sprijinul unei echipe specializate de consultanți
  • Externalizarea serviciilor de contabilitate si raportare: Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile
  • Externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal: Servicii salarizare | Servicii administrare personal | Intocmirea fiselor de post si evaluarea performantei angajatului | Consultanta privind impozitul pe venit | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Portal online salarizare & HR
  • Servicii de consultanta fiscala: Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review (servicii de revizuire fiscala) | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Traininguri personalizate
  • Servicii de consultanta corporate: Infiintare si inregistrare societate | Lichidare societate | Reprezentare in fata autoritatilor locale | Sediu social virtual | Modificari in statutul juridic al companiei | Servicii de consultanta legate de implementarea GDPR | Company health check | Consultanta in legislatia muncii | Incadrarea in munca a cetatenilor straini in Romania
  • Servicii de consultanta juridica (prin intermediul unui cabinet de avocatura asociat): Proprietati imobiliare | Litigii | Proprietate intelectuala | Insolventa, reorganizare si faliment | Due diligence | Abonamente si consultanta ad-hoc
  • Servicii de consultanta in cadrul tranzactiilor: Due diligence si consultanta in cadrul tranzactiilor | Preturi de transfer | Fuziuni si achizitii
  • Portal online de consultanta
Împărtășește-ne nevoile tale și vom găsi împreună cele mai bune soluții
apartmentdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram