Află în timp util care sunt cele mai importante schimbări ce ar putea să-ți influențeze afacerea! Îți oferim GRATUIT acces la ultimele modificări legislative, analize și studii de caz, sfaturi utile, invitații la evenimente, informații despre noile noastre servicii sau despre tool-urile interne, totul direct în inbox-ul tău.
Forme juridice de organizare a afacerii | Securitate generala sociala si de sanatate | Impozit pe profit | Impozit pe venit | TVA | Taxe de proprietate | Stimulente pentru investitii si altele
Una dintre cele mai importante rezoluții pentru anul 2026 ar trebui să fie evitarea amenzilor de nedeclarare. Pentru a-ți veni în ajutor, specialiștii noștri au pregătit un calendar al principalelor obligații fiscale din România, în care vei regăsi datele scadente pentru depunerea formularelor fiscale și plata impozitelor și taxelor aferente.
Descarcă noul nostru “Calendar Taxe 2026” (format A4 optimizat, 5 pagini)și fii la curent cu cele mai importante obligații fiscale în România!
În acest calendar sunt incluse principalele obligații fiscale din 2026. În funcție de situație, pot exista și obligații suplimentare, așa că este recomandat să consulți un specialist pentru a te asigura că le ai în vedere pe toate cele necesare.
Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România(Formular 700)
15 ianuarie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 ianuarie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
26 ianuarie
TVA
Depunerea decontului de taxa pe valoarea adăugată aferente lunii precedente/ trimestrul precedent (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (dacă este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adaugată pentru luna precedentă (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2026 și a modului de determinare a acesteia
Depunerea declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic (cifra de afaceri mai mică de 100.000 EUR) și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (Formular 700)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite
Impozite pe dividende
Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale
Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)
Depunerea declarației și plata ICAS de către entitățile nerezidente pentru trimestrul IV 2025 (Formular 100)
Raportarea informativă asupra asigurările de viață și alte produse financiare
Depunerea Declarației privind raportarea informațiilor privind asigurările de viață și alte produse financiare care fac obiectul obligației prevăzute la art. 612 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal pentru semestrul II 2025
30 ianuarie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
31 ianuarie
Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată
Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul IV 2025 (Formular 396)
Februarie 2026
2 februarie
Impozit pe profit
Depunerea declarației privind modificarea vectorului fiscal în ceea ce privește regimul de declarare și plată a impozitului pe profit – trecerea de la sistemul de plăți anticipate la regimul anual cu plăți trimestriale (sau invers), după caz (Formular 700)
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna decembrie 2025 (Formular D406)
Raportarea anuală DAC7
Depunerea raportării anuale F7000 de către Operatorii de platforme digitale cu privire la vânzătorii raportabile și vânzările intermediate în anul precedent (Formular F7000)
7 februarie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
13 februarie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 februarie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25 februarie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii precedente (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (dacă este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Taxa Clawback
Depunerea Declarației și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul IV 2025 (Formular 100)
Martie 2026
2 martie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
Declarații informative anuale
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit pentru anul precedent (Formular 205)
Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, venituri scutite pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent (Formular 207)
Depunerea Declarației informative privind veniturile de natură salarială, inclusiv remunerațiile administratorilor, plătite din România către rezidenți ai altui stat membru UE pentru anul precedent (Formular 402)
Impozit pe reprezentanțe
Depunerea declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe (Formular 108) și plata impozitului pentru reprezentanțele străine
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna ianuarie 2026 (Formular D406)
Situații financiare
Depunerea declarației de inactivitate de către firmele care nu au desfășurat activitate în 2025
6 martie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
13 martie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 martie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25 martie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozit pe profit
Declararea si plata impozitului pe profit anual datorat de instituțiile de credit, societățile de asigurări sau alte organisme ale căror reglementări contabile sunt guvernate de BNR sau ASF pentru anul 2025 (Formular 101)
Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit
Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului IV 2025 (Formular 100)
30 martie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
31 martie
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T luna februarie 2026 (Formular D406)
Aprilie 2026
7 aprilie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15 aprilie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 aprilie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
27 aprilie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă/ trimestrul precedent (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozit pe profit
Depunerea declarației și plata impozitului pe profit aferent trimestrului I 2026 (Formular 100)
Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)
Depunerea declarației și plata ICAS de către entitățile nerezidente pentru trimestrul I 2026 (Formular 100)
Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit
Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului I 2026 (Formular 100)
30 aprilie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
Situații financiare
Depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025 de către instituțiile publice și organizațiile non-profit
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna martie 2026 (Formular D406)
Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată
Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul I 2026 (Formular 396)
Accize
Depunerea Decontului pentru accize pentru anul 2025
Mai 2026
8 mai
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15 mai
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
Raportarea FATCA/CRS
Depunerea Formularului F3000 pentru anul 2025 pentru îndeplinirea obligației de declarare a categoriilor de informații privind identificarea contribuabililor, precum și a informațiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare (instituții de credit/ societățile de asigurări) (Formular F3000)
20 mai
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25 mai
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozit pe venit
Depunerea declarației anuale privind impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate în România pentru anul 2025 (Formular 212)
Depunerea Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (Formular 230)
Taxa Clawback
Depunera declarații și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul I 2026
Iunie 2026
2 iunie
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna aprilie 2026 (Formular D406)
Depunerea declarației informative anuale SAF-T pentru active, pentru anul 2025 (Formular D406)
Situații financiare
Depunerea situațiilor financiare pentru anul 2025
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
8 iunie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15 iunie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
22 iunie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25iunie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozit pe profit
Declararea si plata impozitului anul pe profit aferent anului 2025 (Formular 101)
Depunerea cererii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (Formular 177)
30 iunie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna mai 2026 (Formular D406)
Impozit pe profit
Depunerea și plata Impozitului Minim Global în România pentru anul 2024
Depunerea Notificării referitoare la obligația de plată a impozitului suplimentar național (impozitul minim global datorat în România) pentru anul 2025 (Formular 408)
Iulie 2026
7 iulie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15 iulie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 iulie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
27 iulie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă/ trimestrul precedent (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozit pe profit
Depunerea declarației și plata impozitului pe profit aferentă trimestrului II 2026 (Formular 100)
Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)
Depunerea declarației și plata ICAS pentru trimestrul II 2026 (Formular 100)
Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit
Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului I 2026 (Formular 100)
Raportarea informativă asupra asigurările de viață și alte produse financiare
Depunerea Declarației privind raportarea informațiilor privind asigurările de viață și alte produse financiare care fac obiectul obligației prevăzute la art. 612 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal pentru semestrul I 2026
30 iulie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
31 iulie
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna iunie 2026 (Formular D406)
Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată
Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul II 2026 (Formular 396)
August 2026
7 august
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
14 august
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25august
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Taxa Clawback
Depunera declarației și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul II 2026 (Formular 100)
31 august
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna iulie 2026 (Formularul D406)
Septembrie 2026
7 septembrie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15septembrie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
21 septembrie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25septembrie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
30septembrie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna august 2026 (Formularul D406)
Octombrie 2026
7octombrie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15octombrie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 octombrie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
26 octombrie
TVA
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
27 octombrie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozitul pe profit
Depunerea declarației și plata impozitului pe profit aferent trimestrului III 2026 (Formular 100)
Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)
Depunerea declarației și plata ICAS pentru trimestrul III 2026 (Formular 100)
Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit
Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului III 2026 (Formular 100)
30 octombrie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
31 octombrie
Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată
Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul III 2026 (Formular 396)
Noiembrie 2026
2 noiembrie
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna septembrie 2026 (Formularul D406)
6 noiembrie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
13 noiembrie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
20 noiembrie
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)
25noiembrie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Taxa Clawback
Depunera declarației și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate dinFondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul III 2026 (Formular 100)
Decembrie 2026
2 decembrie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna octombrie 2026 (Formular D406)
8decembrie
TVA
Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)
15 decembrie
Intrastat
Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă
21 decembrie
TVA
Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații
Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții
Impozit pe profit
Depunerea declarației (Formular 100) și efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului IV 2026
Case de marcat
Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formularul F4109)
30 decembrie
TVA
Depunerea declarației informative privind livrările prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)
31 decembrie
Declarația informativă SAF-T
Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna noiembrie 2026 (Formular D406)
Impozit pe profit
Depunerea Notificării pentru raportarea pe fiecare țară în parte pentru anul 2026 (Formular R405)
Depunerea Raportului pentru fiecare țară în parte pentru anul 2025 (Formular R404)
Specialiștii Accace îți oferă consultanță privind aplicarea și respectarea obligații fiscale în România din Calendar Taxe 2026
Pentru a rămâne în conformitate cu toate obligațiile fiscale în România, este esențial să urmărești actualizările legislative, termenele din calendarul de taxe și cerințele de raportare. Specialiștii Accace îți oferă consultanță fiscală dedicată, alături de servicii de contabilitate și raportare adaptate nevoilor companiei tale. Contactează-ne acum!
GHID FISCAL
Forme juridice de organizare a afacerii | Securitate generala sociala si de sanatate | Impozit pe profit | Impozit pe venit | TVA | Taxe de proprietate | Stimulente pentru investitii si altele
Accace România este prezentă pe piața din România din 2007, oferind servicii de consultanță și externalizare. Înțelegând nevoia clienților noștri de a avea toate procesele interne gestionate sub o singură umbrelă, am devenit un partener proactiv care face conexiunea între nevoi și soluții, prin combinarea tehnologiilor inteligente cu o abordare integrată a business-ului fiecărui client. În prezent, oferim servicii de contabilitate, raportare, salarizare, administrare de personal, consultanță fiscală și corporate, precum și consultanță juridică, prin intermediul unei societăți de avocatură.
La nivel de grup, Accace reunește peste 800 de specialiști cu o vastă experiență în gestionarea de proiecte BPO multinaționale, pentru aproximativ 2.000 de clienți din diverse industrii și de diverse dimensiuni.
Despre Accace Circle
Accace activează la nivel internațional sub numele Accace Circle, o comunitate de business formată din furnizori de servicii BPO și consultanți care asigură clienților săi o experiență unificată, personalizată și de înaltă calitate. Prin intermediul celor peste 7.000 de profesioniști aflați în peste 60 de locații, sprijinim peste 80.000 de clienți din diferite domenii de activitate, în mare parte companii de dimensiuni medii, internaționale, din topul Fortune 500, și procesăm lunar cel puțin 800.000 de fluturași de salariu la nivel global.
Ai acces gratuit la expertiza de specialitate si sfaturi utile. Te poti dezabona in orice moment de la newsletterul nostru. Datele tale personale vor fi in siguranta: Termeni si Conditii & Politica GDPR
Te-ai abonat deja? Confirma adresa de e-mail mai jos si primesti PDF-ul direct in inbox.