Înapoi la secțiunea de NOUTĂȚi
GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar

Calendar Taxe 2026: obligații fiscale în România

26 ianuarie 2026
Articolul este disponibil și în limba
engleză

Una dintre cele mai importante rezoluții pentru anul 2026 ar trebui să fie evitarea amenzilor de nedeclarare. Pentru a-ți veni în ajutor, specialiștii noștri au pregătit un calendar al principalelor obligații fiscale din România, în care vei regăsi datele scadente pentru depunerea formularelor fiscale și plata impozitelor și taxelor aferente.

Descarcă noul nostru “Calendar Taxe 2026” (format A4 optimizat, 5 pagini) și fii la curent cu cele mai importante obligații fiscale în România!

În acest calendar sunt incluse principalele obligații fiscale din 2026. În funcție de situație, pot exista și obligații suplimentare, așa că este recomandat să consulți un specialist pentru a te asigura că le ai în vedere pe toate cele necesare.

Click aici pentru a accesa calendarul în format PDF

Ianuarie 2026

13 ianuarie

TVA

  • Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 ianuarie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 ianuarie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

26 ianuarie

TVA

  • Depunerea decontului de taxa pe valoarea adăugată aferente lunii precedente/ trimestrul precedent (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (dacă este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adaugată pentru luna precedentă (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)
  • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2026 și a modului de determinare a acesteia
  • Depunerea declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic (cifra de afaceri mai mică de 100.000 EUR) și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (Formular 700)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite

Impozite pe dividende

  • Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale

Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)

  • Depunerea declarației și plata ICAS de către entitățile nerezidente pentru trimestrul IV 2025 (Formular 100)

Raportarea informativă asupra asigurările de viață și alte produse financiare

  • Depunerea Declarației privind raportarea informațiilor privind asigurările de viață și alte produse financiare care fac obiectul obligației prevăzute la art. 612 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal pentru semestrul II 2025

30 ianuarie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

31 ianuarie

Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată

  • Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul IV 2025 (Formular 396)

Februarie 2026

2 februarie

Impozit pe profit

  • Depunerea declarației privind modificarea vectorului fiscal în ceea ce privește regimul de declarare și plată a impozitului pe profit – trecerea de la sistemul de plăți anticipate la regimul anual cu plăți trimestriale (sau invers), după caz (Formular 700)

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna decembrie 2025 (Formular D406)

Raportarea anuală DAC7

  • Depunerea raportării anuale F7000 de către Operatorii de platforme digitale cu privire la vânzătorii raportabile și vânzările intermediate în anul precedent (Formular F7000)

7 februarie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

13 februarie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 februarie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 februarie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii precedente (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (dacă este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Taxa Clawback 

  • Depunerea Declarației și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul IV 2025 (Formular 100)

Martie 2026

2 martie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

Declarații informative anuale

  • Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit pentru anul precedent (Formular 205)
  • Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, venituri scutite pe beneficiari de venit nerezidenți pentru anul precedent (Formular 207)
  • Depunerea Declarației informative privind veniturile de natură salarială, inclusiv remunerațiile administratorilor, plătite din România către rezidenți ai altui stat membru UE pentru anul precedent (Formular 402)

Impozit pe reprezentanțe

  • Depunerea declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe (Formular 108) și plata impozitului pentru reprezentanțele străine

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna ianuarie 2026 (Formular D406)

Situații financiare

  • Depunerea declarației de inactivitate de către firmele care nu au desfășurat activitate în 2025

6 martie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

13 martie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 martie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 martie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozit pe profit

  • Declararea si plata impozitului pe profit anual datorat de instituțiile de credit, societățile de asigurări sau alte organisme ale căror reglementări contabile sunt guvernate de BNR sau ASF pentru anul 2025 (Formular 101)

Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit

  • Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului IV 2025 (Formular 100)

30 martie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

31 martie

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T luna februarie 2026 (Formular D406)

Aprilie 2026

7 aprilie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 aprilie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 aprilie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

27 aprilie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă/ trimestrul precedent (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozit pe profit

  • Depunerea declarației și plata impozitului pe profit aferent trimestrului I 2026 (Formular 100)

Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)

  • Depunerea declarației și plata ICAS de către entitățile nerezidente pentru trimestrul I 2026 (Formular 100)

Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit

  • Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului I 2026 (Formular 100)

30 aprilie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

Situații financiare

  • Depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025 de către instituțiile publice și organizațiile non-profit

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna martie 2026 (Formular D406)

Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată

  • Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul I 2026 (Formular 396)

Accize

  • Depunerea Decontului pentru accize pentru anul 2025

Mai 2026

8 mai

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 mai

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

Raportarea FATCA/CRS

  • Depunerea Formularului F3000 pentru anul 2025 pentru îndeplinirea obligației de declarare a categoriilor de informații privind identificarea contribuabililor, precum și a informațiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare (instituții de credit/ societățile de asigurări) (Formular F3000)

20 mai

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 mai

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozit pe venit

  • Depunerea declarației anuale privind impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate în România pentru anul 2025 (Formular 212)
  • Depunerea Cererii privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (Formular 230)

Taxa Clawback

  • Depunera declarații și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul I 2026

Iunie 2026

2 iunie

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna aprilie 2026 (Formular D406)
  • Depunerea declarației informative anuale SAF-T pentru active, pentru anul 2025 (Formular D406)

Situații financiare

  • Depunerea situațiilor financiare pentru anul 2025

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

8 iunie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 iunie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

22 iunie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 iunie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozit pe profit

  • Declararea si plata impozitului anul pe profit aferent anului 2025 (Formular 101)
  • Depunerea declarației informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului / burselor private (Formular 107)
  • Depunerea cererii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (Formular 177)

30 iunie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna mai 2026 (Formular D406)

Impozit pe profit

  • Depunerea și plata Impozitului Minim Global în România pentru anul 2024

  • Depunerea Notificării referitoare la obligația de plată a impozitului suplimentar național (impozitul minim global datorat în România) pentru anul 2025 (Formular 408)

Iulie 2026

7 iulie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 iulie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 iulie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

27 iulie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă/ trimestrul precedent (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozit pe profit

  • Depunerea declarației și plata impozitului pe profit aferentă trimestrului II 2026 (Formular 100)

Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)

  • Depunerea declarației și plata ICAS pentru trimestrul II 2026 (Formular 100)

Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit

  • Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului I 2026 (Formular 100)

Raportarea informativă asupra asigurările de viață și alte produse financiare

  • Depunerea Declarației privind raportarea informațiilor privind asigurările de viață și alte produse financiare care fac obiectul obligației prevăzute la art. 612 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal pentru semestrul I 2026

30 iulie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

31 iulie

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna iunie 2026 (Formular D406)

Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată

  • Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul II 2026 (Formular 396)

August 2026

7 august

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

14 august

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

17 august

Situații financiare

  • Raportări contabile semestriale aferente perioadei ianuarie-iunie 2026

20 august

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 august

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Taxa Clawback

  • Depunera declarației și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul II 2026 (Formular 100)

31 august

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna iulie 2026 (Formularul D406)

Septembrie 2026

7 septembrie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 septembrie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

21 septembrie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 septembrie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat pentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

30 septembrie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna august 2026 (Formularul D406)

Octombrie 2026

7 octombrie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 octombrie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 octombrie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

26 octombrie

TVA

  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES) 

27 octombrie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asiguratepentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozitul pe profit

  • Depunerea declarației și plata impozitului pe profit aferent trimestrului III 2026 (Formular 100)

Impozit specific pe cifra de afaceri pentru sectorul petrol și gaze (ICAS)

  • Depunerea declarației și plata ICAS pentru trimestrul III 2026 (Formular 100)

Impozitul suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit

  • Depunerea declarației și plata impozitului suplimentar pe cifra de afaceri pentru instituțiile de credit aferent trimestrului III 2026 (Formular 100)

30 octombrie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

31 octombrie

Raportarea plăților transfrontaliere de către prestatorii de servicii de plată

  • Depunerea declarației informative privind plățile transfrontaliere efectuate/intermediate de prestatorii de servicii de plată pentru trimestrul III 2026 (Formular 396)

Noiembrie 2026

2 noiembrie

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna septembrie 2026 (Formularul D406)

6 noiembrie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

13 noiembrie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

20 noiembrie

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formular F4109)

25 noiembrie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Taxa Clawback

  • Depunera declarației și plata contribuției trimestriale pentru medicamente suportate dinFondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul III 2026 (Formular 100)

Decembrie 2026

2 decembrie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna octombrie 2026 (Formular D406)

8 decembrie

TVA

  • Depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (Formular 700)

15 decembrie

Intrastat

  • Depunerea declarațiilor Intrastat pentru luna precedentă

21 decembrie

TVA

  • Depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 300) și plata oricărui TVA de plată (daca este cazul)
  • Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugata pentru luna precedenta (Formular 301)
  • Depunerea declarației privind sumele rezultate din ajustarea/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată aferente lunii precedente (Formular 307)
  • Depunerea declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, aferente lunii precedente (Formular 311)
  • Depunerea declarației recapitulative privind livrările, achizițiile, prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă (Formular 390 VIES)

Impozit cu reținere la sursă, impozit pe venit, contribuții sociale și alte obligații

  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată la bugetul de statpentru impozitul pe veniturile nerezidenților, veniturile din proprietate intelectuală, venituri din premii, venituri din chirii, etc. obținute în luna precedentă (Formular 100) și plata aferentă acestor impozite
  • Depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (Formular 112) și plata aferentă acestor impozite și contribuții

Impozit pe profit

  • Depunerea declarației (Formular 100) și efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrului IV 2026

Case de marcat

  • Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate (Formularul F4109)

30 decembrie

TVA

  • Depunerea declarației informative privind livrările prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (Formular 394)

31 decembrie

Declarația informativă SAF-T

  • Depunerea declarației informative SAF-T pentru luna noiembrie 2026 (Formular D406)

Impozit pe profit

  • Depunerea Notificării pentru raportarea pe fiecare țară în parte pentru anul 2026 (Formular R405)

  • Depunerea Raportului pentru fiecare țară în parte pentru anul 2025 (Formular R404)

Specialiștii Accace îți oferă consultanță privind aplicarea și respectarea obligații fiscale în România din Calendar Taxe 2026

Pentru a rămâne în conformitate cu toate obligațiile fiscale în România, este esențial să urmărești actualizările legislative, termenele din calendarul de taxe și cerințele de raportare. Specialiștii Accace îți oferă consultanță fiscală dedicată, alături de servicii de contabilitate și raportare adaptate nevoilor companiei tale.
Contactează-ne acum!

GHID FISCAL
Afla mai multe
Mailchimp - subscribe form sidebar
apartmentdatabasebookmarkusertagpushpinmap-markerheart-pulseearthdownloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-rightfunnel linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram